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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-12-01 10:51

你好,可以計入貸方的其他應(yīng)付款的呢,應(yīng)付賬款一般是用于客戶之間的往來的

? 私家喵? 追問

2021-12-01 10:57

那如果后面不干了,那這部分老板存的錢,就是這個其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么處理?做什么會計分錄

王晶老師 解答

2021-12-01 11:01

那就用對公戶的錢沖銷這個其他應(yīng)付款的呢
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

? 私家喵? 追問

2021-12-01 11:04

賬上沒錢呢?這個怎么處理?做什么會計分錄

王晶老師 解答

2021-12-01 11:05

沒錢如果注銷,只能掛著了呢

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相關(guān)問題討論
你好,可以計入貸方的其他應(yīng)付款的呢,應(yīng)付賬款一般是用于客戶之間的往來的
2021-12-01 10:51:34
您好 計提的時候 借:管理費用-單位社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款
2020-08-21 16:39:55
對的..............
2016-12-13 17:51:48
可以這么處理,分錄沒有問題。
2018-04-10 08:55:40
你好 分錄是正確的 但,員工承擔(dān)部分,匯繳時要納稅調(diào)整喲
2020-01-09 11:58:16
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