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送心意

悠然老師01

職稱高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師

2021-11-27 16:13

是不是有預(yù)交的數(shù)據(jù)

卡爾 追問

2021-11-27 16:28

有在外地預(yù)繳增值稅的,分錄是計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
          貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
繳納   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
          貸:銀行存款

悠然老師01 解答

2021-11-27 16:29

所以就會形成負(fù)數(shù)的,可以把這部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)整到其他流動資產(chǎn)

卡爾 追問

2021-11-27 16:30

分錄有問題嗎?

卡爾 追問

2021-11-27 16:31

老師怎么調(diào)整?

悠然老師01 解答

2021-11-27 16:36

分錄直接應(yīng)該
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金
貸:銀行存款
報(bào)表出來其他流動資產(chǎn)調(diào)增預(yù)交數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)也調(diào)增預(yù)交數(shù)

卡爾 追問

2021-11-27 16:38

報(bào)表出來其他流動資產(chǎn)調(diào)增預(yù)交數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)也調(diào)增預(yù)交數(shù)?這怎么調(diào)?

悠然老師01 解答

2021-11-27 16:39

比如預(yù)交了10萬,其他流動資產(chǎn)10萬,應(yīng)交稅費(fèi)加10萬

卡爾 追問

2021-11-27 16:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金   10萬
貸:銀行存款   10萬
是這樣嗎?

卡爾 追問

2021-11-27 16:43

計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  10萬
          貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  10萬
繳納   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  10萬
          貸:銀行存款 10萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金   10萬
貸:銀行存款   10萬
老師這樣一來銀行存款就不平了?。?/p>

悠然老師01 解答

2021-11-27 16:47

只做這一個(gè)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 10萬
貸:銀行存款 10萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬

卡爾 追問

2021-11-27 16:50

老師,那我之前的計(jì)提和繳納分錄都要重新調(diào)整嗎?

悠然老師01 解答

2021-11-27 16:56

不調(diào)也行,你自己知道那里有一部分是預(yù)交就行了

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你好,應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),就是留底稅額
2021-04-13 17:23:50
是不是有預(yù)交的數(shù)據(jù)
2021-11-27 16:13:34
你好 是的 如果你有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的話 會以負(fù)數(shù)來表示的
2020-01-14 18:36:19
你好,是的,負(fù)數(shù)表示有留底稅額或預(yù)交稅額
2018-09-06 16:06:07
實(shí)際抵扣金額可以少寫的
2019-12-07 17:13:44
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