
請問建筑業(yè)企業(yè)增值稅核算為什么要核算到項目,如核算增值稅銷項(或進項)時,設(shè)置應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額(或進項稅額)——某某項目?
答: 你好,那可能企業(yè)想知道就項目繳納多少增值稅
建筑企業(yè)9月份沒有發(fā)生應(yīng)交增值稅-銷項稅,只有進項稅發(fā)票。月末需要將進項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 本月屬于留抵稅額,可以做你說的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用


澗泉 追問
2021-11-27 21:37
bamboo老師 解答
2021-11-27 21:38