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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-26 16:11

你好,自費(fèi)的那一部分,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,或者是借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-11-26 16:11

保險公司賠付的做往來,借銀行卡貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

BETTY 追問

2021-11-26 16:17

開票金額包含了賠付金額,該如何處理?

郭老師 解答

2021-11-26 16:20

都代收代付那一部分不用做。

BETTY 追問

2021-11-26 16:25

那要不要讓對方重新開票,不然金額和稅額都對不上

郭老師 解答

2021-11-26 16:29

你好不用重新開發(fā)票的。

BETTY 追問

2021-11-26 16:35

那稅金如何處理?全額抵扣還是部分抵扣?

郭老師 解答

2021-11-26 16:37

你好,只能抵扣部分,你自己負(fù)擔(dān)的那部分可以抵扣。

BETTY 追問

2021-11-26 16:38

好的。謝謝!

郭老師 解答

2021-11-26 16:39

不用客氣工作愉快。

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你好,自費(fèi)的那一部分,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,或者是借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2021-11-26 16:11:16
你好同學(xué),你可以這樣做帳,你收到錢以后啊, 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,你支付為修理費(fèi)的時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行。
2022-04-07 16:22:18
你好 修理員墊付時 借:管理費(fèi)用——維修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 收到賠款 借:銀行存款 正數(shù) 借:管理費(fèi)用———維修費(fèi) 負(fù)數(shù)
2020-04-16 15:39:32
你好,同學(xué)。 那你收到的款項只能作為代收代付款處理了
2020-04-06 15:14:45
借:其他應(yīng)收款--保險公司4470,現(xiàn)金30貸:其他應(yīng)收款5000
2017-04-14 13:39:41
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