国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-09 11:19

那我確認收入的時候,開的發(fā)票價稅合計是400,3個點的稅是11.6,貨款就是388.4,我怎么做分錄

低碳愛 追問

2017-02-09 11:34

結轉(zhuǎn)成本怎么做分錄,我們之前進的原料沒有發(fā)票,車間的生產(chǎn)人員也沒有填寫原材料出入庫單

笑笑老師 解答

2017-02-09 10:52

您好, 
收到時: 
借:銀行存款 425 
貸:應收 400 
其他應付款 25 
 
借:其他應付款 25 
貸:銀行存款 25

笑笑老師 解答

2017-02-09 11:28

您好,小規(guī)模就這樣: 
借:應收 400 
貸:營收 388.4 
應交稅費-應交增值稅 11.6 
 
同時結轉(zhuǎn)成本

笑笑老師 解答

2017-02-09 11:36

您好,分錄是這樣 
借:主營業(yè)務成本 
其他業(yè)務成本 
貸:庫存商品 
原材料

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好, 收到時: 借:銀行存款 425 貸:應收 400 其他應付款 25 借:其他應付款 25 貸:銀行存款 25
2017-02-09 10:52:35
可以85臺開40萬,15臺開成0的
2017-09-06 08:53:18
購入不做賬,要么不做收入會一直在賬上
2019-06-12 11:20:36
你好 暫估入股 不清楚開什么發(fā)票來的 就按價稅合計來暫估
2020-09-09 10:00:26
你好,這種尾數(shù)差有的時候是難以避免的(因為金額,稅額四舍五入導致的),沒有問題的
2019-12-11 09:00:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...