我公司出售生產(chǎn)的產(chǎn)品,開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)是10萬(wàn),可是對(duì)方只給了8萬(wàn)元,我問(wèn)老板,老板說(shuō)只給這么多,剩下的2萬(wàn)不會(huì)給了。請(qǐng)問(wèn)我要怎樣做賬?謝謝
夢(mèng)想飛翔
于2016-09-28 08:25 發(fā)布 ??1006次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-09-28 09:08
老公司的名稱年底要注銷了,發(fā)票是上個(gè)月開(kāi)的,錢(qián)是這個(gè)月付的,我們是小微企業(yè),這樣處理,稅務(wù)局不會(huì)說(shuō)什么吧。我是這個(gè)有處理,還是在年底前處理比較好,謝謝
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你好,把2萬(wàn)做壞賬處理
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備
借;壞賬準(zhǔn)備 貸;應(yīng)收賬款
2016-09-28 08:26:27

您好,是小規(guī)范納稅人,還是一般納稅人?小規(guī)模的,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,409500,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,409500/(1+3%),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,409500*3%/(1+3%)。
一般納稅人的,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,409500,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,409500/(1+17%),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,409500*17%/(1+17%)。
2017-09-08 18:06:58

你好,同學(xué),這個(gè)問(wèn)題你可以去學(xué)堂實(shí)務(wù)平臺(tái)提問(wèn),問(wèn)一問(wèn)其他實(shí)操老師。
2019-01-15 09:44:19

購(gòu)入不做賬,要么不做收入會(huì)一直在賬上
2019-06-12 11:20:36

當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×11%/(1+11%)
損耗率=損耗數(shù)量/購(gòu)進(jìn)數(shù)量
2018-01-22 09:04:05
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