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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-09 10:37

好。我們公司預(yù)付賬款在年末時(shí)候都沖0,等年后重新調(diào)整。問(wèn)預(yù)付賬款借方和貸方余額都沖0,分別計(jì)入什么科目

度度 追問(wèn)

2017-02-10 10:42

應(yīng)付賬款余額也都沖0了,沖預(yù)付賬款借貸方余額能進(jìn)營(yíng)業(yè)外收支嗎

王雁鳴老師 解答

2017-02-08 17:15

您好,按原分錄紅字沖即可。

王雁鳴老師 解答

2017-02-09 10:51

您好,記入應(yīng)付賬款科目。

王雁鳴老師 解答

2017-02-10 10:45

您好,可以的。

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根據(jù)圖片,年末將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)即可: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3738926.74 貸:本年利潤(rùn) 3738926.74 由于虧損,不需要計(jì)提法定盈余公積。
2020-05-29 10:05:17
你好,需要把多計(jì)提的1分沖銷(xiāo) 借;應(yīng)交稅費(fèi),貸;稅金及附加
2020-03-17 18:08:33
您好,按原分錄紅字沖即可。
2017-02-08 17:15:51
你好,加計(jì)抵減只用在申報(bào)的時(shí)候抵減增值稅,在其他收益,政府補(bǔ)助反應(yīng) 余額在以后可繼續(xù)抵
2024-01-31 15:43:24
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2017-09-20 15:47:49
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