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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-24 16:18

到期之后你們還有剩余的話,你賬上之前是怎么過的。

Q*青 追問

2021-11-24 16:30

你好,有些不太明白你的意思

郭老師 解答

2021-11-24 16:34

平時你賬上是怎么做的?

Q*青 追問

2021-11-24 16:38

有進(jìn)項時每月計提10%的進(jìn)項稅額,到年底政策到期,賬上還有加計遞減留底的稅額如何處理呢?

郭老師 解答

2021-11-24 16:41

紅沖就可以
抵扣不完的不允許抵扣了,借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

Q*青 追問

2021-11-24 16:46

不做處理可以嗎?不做沖銷分錄,賬上也不體現(xiàn)10%的加計遞減稅額,有什么影響嗎?

郭老師 解答

2021-11-24 16:46

哦可以的,你的發(fā)生額別做。

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到期之后你們還有剩余的話,你賬上之前是怎么過的。
2021-11-24 16:18:26
符合加計抵減條件的企業(yè),按照規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映,第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”;第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。
2021-11-23 22:23:56
你好,可以的,
2019-11-08 15:11:04
申報的時候?qū)嶋H享受才做賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-14 15:54:14
借應(yīng)交稅費-增值稅-加計抵減 貸其他收益
2019-04-28 11:06:27
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