
一般納稅人,收到貨款發(fā)票后有增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票!為什么可以一起做貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅?
答: 專票和普票對(duì)開(kāi)票方是一樣的
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅先借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。待認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅?
答: 你如果直接認(rèn)證抵扣就是進(jìn)項(xiàng)稅額。 如果暫時(shí)不抵扣就是貸抵扣稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人,客戶給我們貨物抵消運(yùn)費(fèi),給我們開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,我們收到貨物借記:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸記:應(yīng)收賬款。原材料還需不需要轉(zhuǎn)到成本?
答: 你好 對(duì)的 分錄是這么做 這個(gè)用在哪里的


芊雨萱 追問(wèn)
2021-11-23 23:43
榮榮老師 解答
2021-11-24 09:22
芊雨萱 追問(wèn)
2021-11-24 12:14
榮榮老師 解答
2021-11-24 12:14
芊雨萱 追問(wèn)
2021-11-24 21:04
榮榮老師 解答
2021-11-24 21:07