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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2021-11-23 06:50

你好!上個月暫估分錄是怎么做的呢

? 追問

2021-11-23 06:59

借:其他業(yè)務(wù)成本300
貸:應(yīng)付賬款300

蔣飛老師 解答

2021-11-23 07:19

可以做沖減暫估分錄
借:其他業(yè)務(wù)成本-300
貸:應(yīng)付賬款-300

蔣飛老師 解答

2021-11-23 07:19

然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借:其他業(yè)務(wù)成本299
貸:應(yīng)付賬款299

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相關(guān)問題討論
你好 沒有發(fā)票的根據(jù)收據(jù)和付款單做費用 只是匯算調(diào)整處理即可
2019-07-09 12:37:33
二零年借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?
2021-06-07 16:09:39
暫估入庫 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;管理費用等科目 根據(jù)發(fā)票入賬 借;管理費用等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-01-09 15:35:35
借:銷售費用貸:應(yīng)收賬款
2017-08-14 12:56:12
你好,需要紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬 借;相關(guān)科目 貸;管理費用等科目 借;管理費用等科目 貸;相關(guān)科目
2016-11-25 10:22:08
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