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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-06-12 10:15

為什么是借其他應(yīng)付款?我知道的等收到發(fā)票攤銷 借管理費用   貸銀行存款,但沒收到發(fā)票也可以這樣做嗎?

李老師 解答

2016-06-12 09:58

先預(yù)付  借其他應(yīng)付款  貸銀行存款    攤銷借管理費用福利費 貸銀行存款

李老師 解答

2016-06-12 10:24

先預(yù)付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 攤銷借管理費用福利費 貸其他應(yīng)付款   不好意思 打錯了    就是用其他應(yīng)付款 來做中轉(zhuǎn)科目

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相關(guān)問題討論
你好 沒有發(fā)票的根據(jù)收據(jù)和付款單做費用 只是匯算調(diào)整處理即可
2019-07-09 12:37:33
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2017-05-04 17:17:47
你好!上個月暫估分錄是怎么做的呢
2021-11-23 06:50:45
同學(xué)你好 借費用科目 貸往來科目
2021-11-08 14:45:06
開發(fā)票之后付款了嗎?開發(fā)票 后做了收入可以先暫估成本
2019-10-09 08:29:29
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