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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-07 09:28

是不是借管理費(fèi)用     其他應(yīng)收款      貸:應(yīng)付職工薪酬。在發(fā)放的時候做相應(yīng)的呀

鄒老師 解答

2017-02-07 09:25

你好,按扣除罰款之后的金額計提

鄒老師 解答

2017-02-07 09:31

你好,你這樣計提,發(fā)放就是 
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;其他應(yīng)收款   銀行存款等科目

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借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用-工資等,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-01-08 22:41:26
你好 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
2021-10-06 10:53:43
您好,需要計提工資,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2020-03-02 13:56:37
你好!購買時: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-07-09 01:05:23
按下面這個計提工資
2019-04-25 15:06:28
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