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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-09 01:05

你好!購買時:
借:管理費用
貸:銀行存款
抵減時:
借:應(yīng)交稅費——增值稅
貸:管理費用

QQ老師 解答

2019-07-09 01:06

 1、計提工資:

  借:××費用(管理/銷售等)

  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

  2、計提社保:(企業(yè)部分)

  借:××費用(管理/銷售等)

  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

  3、次月發(fā)放工資時:

  借:應(yīng)付職工薪酬——工資

  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)

  應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

  庫存現(xiàn)金/銀行存款

  4、上交杜保:

  借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)

  貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

  5、上交個人所得稅:

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

  貸:銀行存款

QQ老師 解答

2019-07-09 01:06

不好意思,最上邊的寫錯了,那是另一個提問得回答

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相關(guān)問題討論
如果退回時是借,銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話,那么查看應(yīng)付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復(fù)算了
2024-08-04 07:52:56
您好 公司每月計提工資的依據(jù)是考勤表跟公司薪酬制度 借 管理費用 借 銷售費用等 貸 應(yīng)付職工薪酬
2020-07-10 07:08:55
你好 你做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:19:10
你好!計提工資的時候,借管理費用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 支付的時候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅等
2020-04-01 09:53:40
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-13 14:47:25
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