
老師,比如本來計提工資100萬,然后按照正常的也是實際發(fā)放了工資100萬,做完了計提,發(fā)放的分錄后,后面又有因為員工賬號錯退回10萬,又重發(fā)給員工,這種情況下怎么做會計分錄?
答: 如果退回時是借,銀行存款,貸,應付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話,那么查看應付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復算了
公司每月計提工資的依據(jù)是什么?會計分錄怎樣做
答: 您好 公司每月計提工資的依據(jù)是考勤表跟公司薪酬制度 借 管理費用 借 銷售費用等 貸 應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,計提工資的會計分錄和支付工資的會計分錄
答: 你好!計提工資的時候,借管理費用-工資等 貸應付職工薪酬 支付的時候,借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅等


暖暖老師 解答
2024-08-04 08:13