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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2021-11-19 23:35

那你后面直接就是借累積盈余
貸,銀行存款

歷程 追問

2021-11-20 10:35

老師已經(jīng)做借費(fèi)用貸銀行存款了,如果再做借累計(jì)盈余貸銀行存款,銀行存款不就多計(jì)了嘛

歷程 追問

2021-11-20 10:37

老師你的意思是不是說在2019年付款時(shí)就不能再計(jì)入費(fèi)用了?因?yàn)?018年已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了?

陳詩晗老師 解答

2021-11-20 11:45

你這里不應(yīng)該用費(fèi)用
應(yīng)該直接用累積盈余科目進(jìn)行調(diào)整處理的

歷程 追問

2021-11-20 12:18

老師那2019年的帳,整體應(yīng)該怎么做,老師能說一下嗎

歷程 追問

2021-11-20 12:20

老師,在2019年付款了,當(dāng)時(shí)的帳是這樣做的:借預(yù)付賬款貸累計(jì)盈余,借費(fèi)用,貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢,老師麻煩你說詳細(xì)點(diǎn),謝謝

陳詩晗老師 解答

2021-11-20 12:23

也就是說你去年已經(jīng)做了銀行存款的處理了?

陳詩晗老師 解答

2021-11-20 12:23

Na你現(xiàn)在直接做調(diào)整分錄,借累計(jì)盈余貸預(yù)付賬款,用這個(gè)去調(diào)整就可以了。

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那你后面直接就是借累積盈余 貸,銀行存款
2021-11-19 23:35:24
學(xué)員您好,您的預(yù)付只能來發(fā)票以后沖掉,而且你現(xiàn)在擺的應(yīng)付賬款科目也不對,這樣會(huì)有借方余額
2022-03-18 09:54:21
你好,可以的,
2020-01-09 21:35:41
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
2021-07-16 15:40:34
您好!你收到了貨或者發(fā)票就計(jì)入應(yīng)付。什么都沒收到的時(shí)候就計(jì)入預(yù)付。
2016-12-05 14:30:41
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