計(jì)提的增值稅比實(shí)際支付的增值稅多了2分錢,這個(gè)要怎么賬務(wù)處理?
貪玩的小白菜
于2021-11-19 11:07 發(fā)布 ??1034次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
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計(jì)算誤差,暫時(shí)不管他,年底統(tǒng)一轉(zhuǎn)入銷售收入
2021-11-19 11:09:14

您好,補(bǔ)計(jì)提增值稅分錄,確認(rèn)多繳納增值稅原因
2022-04-12 12:22:20

你好,做計(jì)提相反分錄,金額0.02就是了
2018-10-09 16:07:26

你好 補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2020-01-07 14:51:50

簡單地說,增值稅屬于價(jià)外稅,只要是一般納稅人或小規(guī)模納稅人,所購銷的貨物其實(shí)都是含稅的貨款。因此在計(jì)算收入時(shí)都要把增值稅剔除,即:
價(jià)稅合計(jì)/1.17=不含稅價(jià)款, (就是含稅貨款中剔除增值稅)
不含稅價(jià)款*17%=增值稅 (銷項(xiàng)稅或進(jìn)項(xiàng)稅) (購入時(shí)是進(jìn)項(xiàng)稅,銷售時(shí)是銷項(xiàng)稅)
購入:10000/1.17=不含稅貨款8547.01
8547.01*17%=增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1452.99
銷售:15000/1.17=不含稅銷售額12820.51
12820.51*17%=增值稅(銷項(xiàng)稅)2179.49
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅2179.49-進(jìn)項(xiàng)稅1452.99=726.5
如果按你所說貨款減去稅金,即不含稅價(jià)款。比如進(jìn)貨,就是用:
含稅價(jià)10000-進(jìn)項(xiàng)稅1452.99=不含稅價(jià)款8547.01.
即增值稅計(jì)算公式為:價(jià)稅合計(jì)10000/1.17*17%=增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1452.99
如果是小規(guī)模納稅人:
購入時(shí),雖然不分開進(jìn)項(xiàng)稅,但是也是含稅的。只是因?yàn)橐?guī)模小,國家規(guī)定不讓抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
因此要將價(jià)稅合計(jì)全部記入存貨。比如上例中購入10000,全部記到存貨成本中,不剔除增值稅,因?yàn)閲也辉试S小規(guī)模納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
銷售時(shí),按3%的征收率計(jì)算增值稅,即:
價(jià)稅合計(jì)/1.03=不含稅銷售額,(就是含稅貨款中剔除增值稅)
不含稅銷售額*3%=應(yīng)交增值稅。
比如上例中銷售15000。即:
15000/1.03=不含稅銷售額14563.11
不含稅銷售額14563.11*3%=應(yīng)交增值稅436.89
增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。實(shí)行價(jià)外稅,也就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅。
增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。增值稅已經(jīng)成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入占中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收,稅收收入中75%為中央財(cái)政收入,25%為地方收入。進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅由海關(guān)負(fù)責(zé)征收,稅收收入全部為中央財(cái)政收入。
在實(shí)際當(dāng)中,商品新增價(jià)值或附加值在生產(chǎn)和流通過程中是很難準(zhǔn)確計(jì)算的。因此,中國也采用國際上的普遍采用的稅款抵扣的辦法。即根據(jù)銷售商品或勞務(wù)的銷售額,按規(guī)定的稅率計(jì)算出銷售稅額,然后扣除取得該商品或勞務(wù)時(shí)所支付的增值稅款,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額,其差額就是增值部分應(yīng)交的稅額,這種計(jì)算方法體現(xiàn)了按增值因素計(jì)稅的原則。
2016-10-19 09:17:05
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