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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-11-19 09:47

同學你好
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的金額】

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你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-07-31 16:57:29
你好,計提什么業(yè)務(wù)分錄
2020-07-13 12:02:37
你好 交時低 借 應(yīng)交稅費 貸其他收益
2020-05-12 14:13:34
你好,沖銷多計提 借;應(yīng)交稅費——附加稅,貸;稅金及附加
2020-03-31 17:20:54
您好。借:銀行存款 貸:主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:存貨跌價準備 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2019-12-05 12:01:03
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