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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-03-18 11:35

補(bǔ)提時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付工資;發(fā)放時(shí),借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-18 11:49

老師,最后2個(gè)分錄直接做成1筆,還是還得用2筆?

樸老師 解答

2019-03-18 11:51

你最好是分開做的哦

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-18 11:59

老師,那我做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,是不是要把這部分年終獎(jiǎng)加回去?

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-18 12:00

然后加回去了以后我們企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),我是不是到時(shí)候可以申請(qǐng)退還或許明年抵扣?

樸老師 解答

2019-03-18 12:00

你通過以前年度損益就已經(jīng)調(diào)整回去了哦

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-18 12:04

老師,會(huì)計(jì)分錄我是做在今年的對(duì)嗎?

樸老師 解答

2019-03-18 13:55

對(duì)的,你是在今年做的

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你好,公司社保, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計(jì)提工資, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:銀行存款
2020-07-31 16:57:29
你好,計(jì)提什么業(yè)務(wù)分錄
2020-07-13 12:02:37
你好 交時(shí)低 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益
2020-05-12 14:13:34
你好,沖銷多計(jì)提 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;稅金及附加
2020-03-31 17:20:54
您好。借:銀行存款 貸:主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-12-05 12:01:03
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