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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-18 13:40

你好
之前分錄怎么做的
虛增的嗎

冬瓜 追問

2021-11-18 13:46

是,賬上有,實際沒有

郭老師 解答

2021-11-18 13:49

你好,你的分錄是怎么做的?

冬瓜 追問

2021-11-18 13:49

借:庫存商品 貸:應付賬款

郭老師 解答

2021-11-18 13:51

沒有結轉成本吧,借應付賬款貸庫存商品。

冬瓜 追問

2021-11-18 13:53

結轉過,有付款對方,沒實物,財務做暫估

冬瓜 追問

2021-11-18 13:53

說不清楚啦

郭老師 解答

2021-11-18 13:53

過款的話,借應付賬款貸銀行存款不就可以啦?

郭老師 解答

2021-11-18 13:54

那你們當時支付的分錄怎么做的?

冬瓜 追問

2021-11-18 13:55

借:應收賬款貸主營業(yè)務收入

冬瓜 追問

2021-11-18 13:55

是付給老板的另外公司

郭老師 解答

2021-11-18 13:55

當時你們支付給對方的分錄是怎么做的?如果支付了,應該是借應付賬款貸銀行存款。

冬瓜 追問

2021-11-18 13:56

實際實物沒有,財務就暫估

郭老師 解答

2021-11-18 13:58

付款了之后,對方?jīng)]有給你發(fā)貨?

冬瓜 追問

2021-11-18 13:59

貨沒有,反而賣給另外一家,老板的另外公司,

郭老師 解答

2021-11-18 14:00

那你這是虛開發(fā)票嗎?

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相關問題討論
你好 之前分錄怎么做的 虛增的嗎
2021-11-18 13:40:44
你好,這個是正常的賬務處理,沒什么問題的
2021-09-29 11:06:25
你好,暫估入賬的目的是為了期末的報表編制,取得發(fā)票時需要重新入賬,所以需要在下月初將上月末暫估部分沖銷
2020-01-29 16:29:59
你好 ;? 你們是自己房屋 竣工后 主要拿來出租的話? 就可以 開始分攤了 ; 可以暫估? 來分攤的。到時有差異 去調(diào)整? ?
2021-10-22 10:17:54
你好,可以的,在之后取得發(fā)票沖銷暫估就是了
2017-12-28 09:59:48
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