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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-15 22:08

你好,能把題目拍上來看看嗎

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你好,也要做的,方法一樣的。
2018-08-24 13:49:04
你好,能把題目拍上來看看嗎
2021-11-15 22:08:52
二零年的進(jìn)項你在二零年認(rèn)證抵扣的嗎?
2021-10-18 17:05:16
你好,借應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅981.82 貸 銀行存款 981.82 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4809.09-310.23 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23-981.82 貸銀行存款 4809.09-310.23-981.82 可以一起討論 如滿意請五星好評,謝謝
2020-05-01 18:00:52
你好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 如果可以抵減的話,做賬 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-03-09 20:43:48
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