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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-01 18:00

你好,借應交稅費-預繳增值稅981.82
               貸  銀行存款   981.82
   借  應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4809.09-310.23
         貸  應交稅費-未交增值稅  4809.09-310.23
   借  應交稅費-未交增值稅   4809.09-310.23-981.82
     貸銀行存款    4809.09-310.23-981.82
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一朵小花 追問

2020-05-01 18:05

我是這樣結轉的,但我的科目余額表轉出未交增值稅期末貸方有個981.82。這個是怎么回事?

王曉老師 解答

2020-05-01 18:18

你好,應交稅費-未交增值稅,肯定還有借方900多吧。

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相關問題討論
你好,也要做的,方法一樣的。
2018-08-24 13:49:04
你好,能把題目拍上來看看嗎
2021-11-15 22:08:52
二零年的進項你在二零年認證抵扣的嗎?
2021-10-18 17:05:16
你好,借應交稅費-預繳增值稅981.82 貸 銀行存款 981.82 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4809.09-310.23 貸 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23 借 應交稅費-未交增值稅 4809.09-310.23-981.82 貸銀行存款 4809.09-310.23-981.82 可以一起討論 如滿意請五星好評,謝謝
2020-05-01 18:00:52
你好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 如果可以抵減的話,做賬 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-03-09 20:43:48
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