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老師請教一下,生產(chǎn)型出口退稅,期末留抵稅額小于免抵退稅額,造成當期免抵稅額有金額,那么當期免抵稅額有金額要計提附加稅 是當期申報附加稅嗎?
老師您好,麻煩問下如果我們當月未實現(xiàn)增值稅,出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎?申報納稅的時候 免抵稅額附加稅計稅依據(jù)是當月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢?


生動的黑夜 追問
2021-11-15 18:43
樸老師 解答
2021-11-15 18:46
生動的黑夜 追問
2021-11-15 19:24
樸老師 解答
2021-11-15 19:45
生動的黑夜 追問
2021-11-15 19:48
樸老師 解答
2021-11-15 20:06
生動的黑夜 追問
2021-11-15 20:08
樸老師 解答
2021-11-16 07:51