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小芝麻
于2021-11-15 15:43 發(fā)布 ??1376次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-15 15:43
你好,對的是的,是這么做的。
小芝麻 追問
2021-11-15 15:51
某月開票數據和賬上收入和稅額不一致,那怎么處理呢?
郭老師 解答
2021-11-15 15:52
你好,什么原因不一致?
收入是什么?服務類的嗎?
2021-11-15 15:53
存在很多前期確認收入本期才開票,或者是前期確認收入,只開了一部分票,這個月又開一部分等情況,情況比較復雜
2021-11-15 15:56
如果之前做了無票收入,你紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的也應該是一致的,不會出現問題的。
除非你們開了發(fā)票,你賬上并沒有做收入。
2021-11-15 15:57
就是在未開票收入那列填負數是嘛?
2021-11-15 15:58
是的是的,是這么做的。
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增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳
答: 以后什么原因不一致的?
免增值稅的,收入均開的收據,未開據過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
答: 是應該按實際銷售額申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致
答: 同學,你好 具體什么問題?
小規(guī)模納稅人每月銷售額不超過10萬免征增值稅,按季度申報銷售收入不超過30萬免征增值稅,如果一月銷售收入12萬二月銷售收入8萬,三月銷售收入9萬這樣的話在四月份申報時繳納增值稅嗎?
討論
申報增值稅銷售收入3萬,享受免增值稅政策銷售額1350,免征值稅40.5元。這是啥意思?要交錢嗎
增值稅申報的銷售收入是以賬上收入為準嗎?
請問跨境電商銷售收入如何申報增值稅
10月增值稅申報的時候 附表一的未開票銷售收入填了數,但是填多了,11月申報的時候,在未開票銷售收入可不可以填負數沖減?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小芝麻 追問
2021-11-15 15:51
郭老師 解答
2021-11-15 15:52
郭老師 解答
2021-11-15 15:52
小芝麻 追問
2021-11-15 15:53
郭老師 解答
2021-11-15 15:56
郭老師 解答
2021-11-15 15:56
小芝麻 追問
2021-11-15 15:57
郭老師 解答
2021-11-15 15:58