- 送心意
海棠老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-11-13 12:47
事業(yè)單位退回員工的差旅費(fèi)怎么做賬
答:就和一般單位一樣,記入管理費(fèi)用
差旅費(fèi)報(bào)銷并收回多余借款時(shí):
學(xué)員剛剛提問(wèn)
老師下午好,我們公司有幾個(gè)優(yōu)秀員工去旅游,公司報(bào)銷,她們?cè)诼眯猩玳_了發(fā)票回來(lái),但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工,我們只有勞務(wù)派遣費(fèi),沒有員工總額的,如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面,那么在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就不能稅前扣除,我要怎么操作才能讓這筆費(fèi)用可以稅前扣除呢?
去看看
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款XXX
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款XXX
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答:就和一般單位一樣,記入管理費(fèi)用
差旅費(fèi)報(bào)銷并收回多余借款時(shí):
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老師下午好,我們公司有幾個(gè)優(yōu)秀員工去旅游,公司報(bào)銷,她們?cè)诼眯猩玳_了發(fā)票回來(lái),但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工,我們只有勞務(wù)派遣費(fèi),沒有員工總額的,如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面,那么在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就不能稅前扣除,我要怎么操作才能讓這筆費(fèi)用可以稅前扣除呢?
去看看
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款XXX
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款XXX
2021-11-13 12:47:49

這個(gè)收據(jù)是填寫老師退回多余款的吧,就寫:今收到XX老師和XX老師參加XX研討出差退回現(xiàn)金XX元,其他的單位公章蓋上,審核、收款人分別填上
2017-12-18 10:21:21

你好,這里首先是張某之前借款了,走其他應(yīng)收款
現(xiàn)在沖銷
借 管理費(fèi)用
銀行存款
貸其他應(yīng)收款
2019-06-18 18:08:07

借:現(xiàn)金 貸:累計(jì)盈余 預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存 貸:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)
2019-06-18 17:13:02

差旅費(fèi)退回的記賬方法如下:一、如果退回的是報(bào)銷前發(fā)放的費(fèi)用,則將“借:現(xiàn)金”和“貸:差旅費(fèi)”相應(yīng)金額進(jìn)行沖銷,金額可以通過(guò)比較“原記賬憑證張數(shù)”和“差旅費(fèi)發(fā)放憑證張數(shù)”來(lái)確定;二、如果退回的是報(bào)銷后發(fā)放的費(fèi)用,則將“借:差旅費(fèi)支出”和“貸:現(xiàn)金”相應(yīng)金額進(jìn)行沖銷,金額可以通過(guò)比較“差旅費(fèi)支出憑證張數(shù)”和“報(bào)銷張數(shù)”來(lái)確定。拓展知識(shí):在記賬時(shí),應(yīng)核對(duì)報(bào)銷單上的信息,如科目代碼、報(bào)銷金額等,確保記賬憑證正確無(wú)誤。
2023-02-27 10:08:49
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