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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-01-23 13:57

不好意思  我是新手

笑笑老師 解答

2017-01-23 13:00

您好,您都代理記賬了,業(yè)務跟發(fā)票不一致,肯定不合適了。

笑笑老師 解答

2017-01-23 17:45

您好,上述已經(jīng)談到了,這樣是不合適的

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相關問題討論
您好,您都代理記賬了,業(yè)務跟發(fā)票不一致,肯定不合適了。
2017-01-23 13:00:51
您好!現(xiàn)代服務業(yè)里面更合適
2018-07-27 09:50:36
其實賬務處理都是大同小異的,就是不同的行業(yè),工業(yè)企業(yè)主要難點就是成本核算,那一塊商業(yè)企業(yè)比較簡單,然后服務業(yè),物流企業(yè)就是按服務業(yè)來做賬的,根據(jù)你實際發(fā)生的業(yè)務來做賬,然后血糖有真帳實操,你可以具體的參考一下,所有的發(fā)生的業(yè)務都有具體的分錄。
2019-08-08 09:54:12
一般按服務類別開具發(fā)票
2018-03-30 21:02:50
您好,學員,可以扣除,取得的是專票,進項稅就可以抵扣。
2019-08-05 16:11:04
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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