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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-11-11 13:19

你好,你這個(gè)月想抵扣的情況下,需要去修改你的預(yù)繳申報(bào),你一個(gè)在所屬期,九月份填寫在附表四里面。

微信用戶 追問

2021-11-11 14:38

那我這個(gè)月也不抵扣的情況需要填嗎?

郭老師 解答

2021-11-11 14:39


最好是填寫上去。

微信用戶 追問

2021-11-11 14:58

增值稅填在附表四,那預(yù)繳的附加稅填在哪里?老師

郭老師 解答

2021-11-11 14:59

增值稅抵扣了你的附加稅,一塊兒跟著抵扣,這個(gè)就不用單獨(dú)填寫。

微信用戶 追問

2021-11-11 15:01

我這個(gè)月還是不抵扣只是填上去老師,一個(gè)預(yù)繳了8890.82元,其中增值稅交了7938.24元,意思是我只填附表四7938.24元,其他不管嗎?

郭老師 解答

2021-11-11 15:06

可以的,本期發(fā)生額填寫你預(yù)交的,你抵扣的多少,你填寫實(shí)際抵扣金額多少就可以。

微信用戶 追問

2021-11-11 15:41

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-11 15:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,你這個(gè)月想抵扣的情況下,需要去修改你的預(yù)繳申報(bào),你一個(gè)在所屬期,九月份填寫在附表四里面。
2021-11-11 13:19:44
您好,預(yù)繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,該表其中第4列本期實(shí)際抵減稅額,應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì),本期實(shí)際抵減稅額同時(shí)會在在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映,如果當(dāng)期預(yù)繳稅額比較多,預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額,當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 所以您多預(yù)繳的增值稅會體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》第5列期末余額欄次,下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
同學(xué)你好 是同一個(gè)項(xiàng)目的可以抵減
2020-10-13 17:12:10
要申報(bào)。
2017-06-05 14:50:28
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