
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅是一項(xiàng)增值稅預(yù)繳申報(bào)表提交不了,這個(gè)月沒(méi)有預(yù)繳,顯示未申報(bào),怎么處理
答: 那你看看附表四有數(shù)嗎主筆中有數(shù)嗎
房企,這個(gè)月預(yù)收賬款2000萬(wàn),在其他申報(bào)增值稅及附加稅預(yù)交表已經(jīng)申報(bào)了,增值稅稅金是550458,稅款還沒(méi)繳納,增值稅申報(bào)表顯示不通過(guò)。請(qǐng)老師給看一下是哪里填報(bào)有誤??
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您本期需要繳納增值稅嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月有異地預(yù)交,6月增值稅申報(bào)時(shí)申報(bào)了增值稅一般納稅人表,和增值稅預(yù)交表,現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)顯示欠稅,是什么情況?
答: 上邊第二張圖穿錯(cuò)了,是這個(gè)表
不是增值稅預(yù)繳納稅申報(bào)表需要申報(bào)嗎?但是一直顯示需要申報(bào),這個(gè)需要申報(bào)嗎
老師您好,想問(wèn)下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅,也沒(méi)有顯示欠稅
老師您好,想問(wèn)下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅,也沒(méi)有顯示欠稅
房開企業(yè)一般納稅人預(yù)交的增值稅,在申報(bào)表中沒(méi)有顯示,以后開增值稅發(fā)票進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候,如何抵減之前的預(yù)繳稅款?


A000@清雅@ 追問(wèn)
2018-11-05 13:44
A000@清雅@ 追問(wèn)
2018-11-05 13:51
A000@清雅@ 追問(wèn)
2018-11-05 13:55
老劉 解答
2018-11-05 22:21