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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-21 12:13

你好  這是之前會計做的帳  當(dāng)時沒有設(shè)應(yīng)交稅費-未交增值稅科目   交稅時走的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅    現(xiàn)在我接手后才將本月未交的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅

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2017-01-21 12:37

主要我現(xiàn)在不知道怎么調(diào)賬 應(yīng)交增值稅科目有借方余額1分   借現(xiàn)金貸銷項稅1分 這樣應(yīng)交增值稅科目就平了

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2017-01-21 12:40

調(diào)完以后應(yīng)交增值稅沒有余額怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅

鄒老師 解答

2017-01-21 11:14

你好,是不是你開始就按你增值稅申報表的應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅 
而不是按本來的銷項與進項之差結(jié)轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2017-01-21 12:34

你好,你接手之后可以按正確的方式處理

鄒老師 解答

2017-01-21 12:38

你好,銷項稅額是一直累計的 
只需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了

鄒老師 解答

2017-01-21 12:44

你好,說明你之前結(jié)轉(zhuǎn)的時候就多結(jié)轉(zhuǎn)了一分

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加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-03-30 13:44:51
就時當(dāng)月有多交的增值稅抵減當(dāng)月欠繳的增值稅。
2017-03-01 15:16:40
二級科目 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅,明細(xì)科目自己可以增加的
2015-12-04 11:17:37
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