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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-09 15:26

你好 ;   你認(rèn)證過的發(fā)票  系統(tǒng)抵扣后  剩下沒有抵扣的 稅額 會(huì)自動(dòng)留抵的。  你申報(bào)就會(huì)自動(dòng)抵減的  

meizi老師 解答

2021-11-09 15:36

你好;   在你們期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅欄次。 你注意看下主表   

meizi老師 解答

2021-11-09 15:45

你好是的。不需要你手動(dòng)的。 系統(tǒng)自動(dòng)的 

meizi老師 解答

2021-11-09 15:57

沒事的;希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)  

meizi老師 解答

2021-11-09 16:02

你好;  抵扣過的話 你勾選統(tǒng)計(jì)里面去打印明細(xì)就行 ; 之前你有沒有按月打印明細(xì)  

meizi老師 解答

2021-11-09 16:16

你好;    去看看你申報(bào)表            自己核對(duì)下進(jìn)項(xiàng)稅金額   

meizi老師 解答

2021-11-09 16:23

你好 ;       系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù) 你自己  核對(duì)下  是上期留抵不對(duì) 還是 你 銷項(xiàng)稅 和進(jìn)項(xiàng)稅不對(duì)。 挨著每個(gè)欄次去對(duì); 正常不會(huì) 不一致的 

meizi老師 解答

2021-11-09 16:27

你好;  認(rèn)證后 本月沒有抵扣完 可以以后抵扣余額的 

meizi老師 解答

2021-11-09 16:35

你好;     什么意思 ; 你 到底想問什么 ?  

meizi老師 解答

2021-11-09 16:52

你好 ;       認(rèn)證了系統(tǒng)會(huì)  填寫在 進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證相符欄次去。     你當(dāng)期不抵扣嗎   

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 15:34

剩下沒抵扣的稅額,下期在申報(bào)表的哪欄里體現(xiàn)?。?/p>

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 15:39

在下期就自動(dòng)生成了嗎?

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 15:39

不需要手動(dòng)填寫嗎?

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 15:55

好的,謝謝

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 16:00

抵扣發(fā)票系統(tǒng)里怎么查找呢?

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 16:15

但是,我這個(gè)月本期發(fā)票稅額是39772.47,然后加上上個(gè)月為抵扣的8000,應(yīng)該是47772.47。系統(tǒng)生成的卻是本期申報(bào)抵扣31772.47,這個(gè)是怎么回事?

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 16:21

本期進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)核對(duì)了發(fā)票,就是39772.47,再加上上期的8000,實(shí)際就是應(yīng)該抵扣47772.47

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 16:21

核對(duì)了好幾次了

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 16:26

一張發(fā)票的稅額可以分好幾次抵扣嗎?

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 16:30

可以就出在一張發(fā)票稅額分開抵扣的問題上

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 16:45

我看了一下系統(tǒng),一張發(fā)票上已經(jīng)認(rèn)證沒抵扣發(fā)票的稅額不是自動(dòng)生成的啊,是不應(yīng)該填寫待抵扣25欄里邊???

憂傷的百褶裙 追問

2021-11-09 16:50

是不應(yīng)該填上期初認(rèn)證但未申報(bào)抵扣的25欄里邊,才能生成數(shù)據(jù)啊?

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你好 ;? ?你認(rèn)證過的發(fā)票? 系統(tǒng)抵扣后? 剩下沒有抵扣的 稅額 會(huì)自動(dòng)留抵的。? 你申報(bào)就會(huì)自動(dòng)抵減的??
2021-11-09 15:26:53
購(gòu)進(jìn)時(shí)候 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)820 貸庫(kù)存現(xiàn)金820 抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅減征額 貸營(yíng)業(yè)外收入
2015-12-07 14:14:38
你好,因?yàn)榇_是當(dāng)場(chǎng)預(yù)交的,是無法抵扣,只能抵扣普通發(fā)票的應(yīng)納稅額
2017-12-14 20:31:34
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2019-01-28 16:47:35
您好!可以全部抵扣。
2017-06-08 14:45:42
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