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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-01-19 13:14

”當(dāng)期”是什么意思?是16年還是17年?。磕?7年叫什么期呢?

aⅰ 追問

2017-01-19 13:20

那”以前年度損益調(diào)整”這個科目是核算什么的?

笑笑老師 解答

2017-01-19 12:56

您好,按當(dāng)期退回處理 
借:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸:銀行存款等 
 
借:庫存商品 
貸:主營業(yè)務(wù)成本

笑笑老師 解答

2017-01-19 13:16

您好,就是在17年做上述處理

笑笑老師 解答

2017-01-19 13:23

您好 
核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項。企業(yè)在資產(chǎn)負債表日至財務(wù)報告批準報出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報告年度損益的事項,也可以通過本科目核算。

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你好,因為資料里提供了紅字發(fā)票,所以在開紅字發(fā)票當(dāng)月原收入分錄紅字重回就可以。
2022-01-02 21:36:07
您好,按當(dāng)期退回處理 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款等 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2017-01-19 12:56:26
你好,四月份開附屬發(fā)票,借應(yīng)收賬款負數(shù)貸利潤分配負數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù)開了正數(shù)發(fā)票, 借應(yīng)收賬款貸利潤分配應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2021-06-17 14:34:16
同學(xué)好 退回的沖原來記的分錄就可以。
2021-09-26 18:56:45
你好!是商業(yè)承兌匯票退票嗎?之前你們貼現(xiàn)分錄寫一下
2022-06-01 05:33:25
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