老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

用預(yù)付賬款消化庫(kù)存現(xiàn)金,可以嗎,庫(kù)存現(xiàn)金有200萬(wàn)
答: 你好,可以,但是你這個(gè)預(yù)付賬款以后拿不回發(fā)票,一樣也是個(gè)麻煩
老師,預(yù)付賬款成負(fù)數(shù),我可以用庫(kù)存現(xiàn)金收回來(lái)嗎?
答: 同學(xué)你好!預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)的話? ?對(duì)應(yīng)的就是應(yīng)付賬款哦 科目要調(diào)整的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
同一個(gè)人 材料結(jié)轉(zhuǎn)借方4000 應(yīng)付賬款貸方4000 預(yù)付賬款借方4000 貸方庫(kù)存現(xiàn)金4000 我怎么把賬平了
答: 你好,其實(shí)你現(xiàn)在體現(xiàn)的是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款互掛的問(wèn)題。同一個(gè)人,只需要借:應(yīng)付賬款4000,貸:預(yù)付賬款4000,就可以了。
老師好,預(yù)付工對(duì)費(fèi)用 借 預(yù)付賬款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)不?
老師,請(qǐng)問(wèn)期初漏記了應(yīng)付賬款,期初帳是平的,如果做借:應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款就少了,該怎么平帳呢
上月有一筆賬應(yīng)該是貸記應(yīng)付賬款,結(jié)果記成庫(kù)存現(xiàn)金了,這個(gè)月要怎么改?
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)付賬款數(shù)額很少,100多元,可以用庫(kù)存現(xiàn)金嗎?


貪玩的鴨子 追問(wèn)
2021-11-07 18:28
許老師 解答
2021-11-07 18:29
貪玩的鴨子 追問(wèn)
2021-11-07 18:29
許老師 解答
2021-11-07 18:30
貪玩的鴨子 追問(wèn)
2021-11-07 18:55
許老師 解答
2021-11-07 18:58