生產(chǎn)行企業(yè)退稅分錄,借:其他應(yīng)收款34164 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交出口退稅34164 請問老師后來沒有退稅,直接免抵了,分錄該怎么做。前面分錄已經(jīng)在前面錄入
湯糖糖
于2021-11-05 09:10 發(fā)布 ??866次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2021-11-05 09:11
是不給退稅嗎?直接免稅嗎?
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是不給退稅嗎?直接免稅嗎?
2021-11-05 09:11:01

你好
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
?。ń痤~等于免抵稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
?。ń痤~等于免抵退稅額)
2018-09-13 16:51:46

你好
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
?。ń痤~等于免抵稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(金額等于免抵退稅額)
2018-09-13 16:51:40

主要看你使用的是什么會(huì)計(jì)制度,企業(yè)會(huì)計(jì)制度下,用的是應(yīng)收補(bǔ)貼款,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下是其他應(yīng)收款----出口退稅款。
2016-12-27 10:12:54

您好
收到出口退稅款的時(shí)候才能沖減這個(gè)其他應(yīng)款
2020-12-11 15:22:47
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