国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-11-05 01:47

你好題目要求做什么

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:12

1借其他應(yīng)收款800
貸庫存現(xiàn)金800

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:13

2.借制造費(fèi)用1440
貸銀行存款1440

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:13

3.借管理費(fèi)用400
制造費(fèi)用310
貸銀行存款710

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:13

4.借庫存現(xiàn)金35000
貸銀行存款35000

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:14

借應(yīng)付職工薪酬35000
貸庫存現(xiàn)金35000

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:14

5.借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品42000
-B產(chǎn)品14000
制造費(fèi)用4000
管理費(fèi)用6000
貸原材料66000

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:15

6.借制造費(fèi)用910
貸庫存現(xiàn)金110
其他應(yīng)收款800

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:16

7借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品15000
-B產(chǎn)品5000
制造費(fèi)用8000
管理費(fèi)用7000
貸應(yīng)付職工薪酬35000

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:16

8.借制造費(fèi)用7500
管理費(fèi)用1500
貸累計折舊9000

暖暖老師 解答

2021-11-05 08:17

第二個題目
制造費(fèi)用金額合計是
1440+310+4000+910+8000+7500=22160
A產(chǎn)品分配22130*15/20=16597.5
 B產(chǎn)品分配22130*5/20=5532.5

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好題目要求做什么
2021-11-05 01:47:26
借:管理費(fèi)用 1700 庫存現(xiàn)金300 貸:其他應(yīng)收款 2000
2021-12-22 23:12:16
你好 預(yù)借差旅費(fèi) 借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目 報銷差旅費(fèi) 借;管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸;其他應(yīng)收款
2018-11-29 08:54:10
你好 :(1)3日,從開戶銀行提取庫存現(xiàn)金5000元備用。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款? (2)5日,出租包裝物收入庫存現(xiàn)金(租金)700元。 借:庫存現(xiàn)金?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (3)6日,銷售商品貨款800元,增值稅128元,共計收入庫存現(xiàn)金928元。 借:庫存現(xiàn)金?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (4)7日,開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金110,000元,備發(fā)工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款? (5)8日,以庫存現(xiàn)金發(fā)放職工工資110,000元。 借;應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 (6)10日,管理部門職工劉雯出差預(yù)借差旅費(fèi)3,000元,以現(xiàn)金付訖。 借;其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 “(7)11日,職工黃旭報銷購買辦公用品費(fèi)260元,以現(xiàn)金付訖。 借;管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 (8)12日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額多出32元。 借:庫存現(xiàn)金,貸:待處理財產(chǎn)損益 (9)13日,經(jīng)反復(fù)核查,上述庫存現(xiàn)金長款原因不明,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入有關(guān)賬戶。 借;待處理財產(chǎn)損益,貸:營業(yè)外收入 (10)15日,職工劉雯出差回來報銷差旅費(fèi)2,800元,交回剩余現(xiàn)金200元。 借;管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (11)24日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額短缺50元。 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 (12)26日,經(jīng)查,上述庫存現(xiàn)金短缺屬于出納李伊的責(zé)任,應(yīng)由其賠償。 借;其他應(yīng)收款,貸;待處理財產(chǎn)損益 (13)28日,收到出納李伊賠款50元。 借;庫存現(xiàn)金等科目,貸:其他應(yīng)收款? (14)30日,以現(xiàn)金支付醫(yī)務(wù)室購買的藥品費(fèi)用900元。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-03 11:26:08
您好,就直接記入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用工資就成
2024-07-16 14:40:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...