無票支付的項目協(xié)調(diào)費,沒有發(fā)票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發(fā)票嗎 答
預(yù)計銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權(quán),對乙公司具有重大影響,截 問
同學(xué)稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)每年需要工商年報,同時還需 問
同學(xué),你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

1.采購員張偉出差,預(yù)借差旅費2000元。2.出售舊報紙,收到現(xiàn)金500元。3.報銷員工市內(nèi)交通費100元4.支付廠部購買辦公用品費用600元5.采購員張偉出差回來,報銷差旅費1300元,剩余款項退回財務(wù)部門。6.收到門市部交來的營業(yè)款16000元,并存入銀行。7.趙莉獲杰出員工獎,發(fā)放獎金4000元,以現(xiàn)金支付。編制會計分錄,標(biāo)收付轉(zhuǎn)
答: 你好 1.采購員張偉出差,預(yù)借差旅費2000元。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金,是付款憑證 2.出售舊報紙,收到現(xiàn)金500元。 借:庫存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務(wù)收入,是收款憑證 3.報銷員工市內(nèi)交通費100元 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,是付款憑證 4.支付廠部購買辦公用品費用600元 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,是付款憑證 5.采購員張偉出差回來,報銷差旅費1300元,剩余款項退回財務(wù)部門。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,是收款憑證 6.收到門市部交來的營業(yè)款16000元,并存入銀行。 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是收款憑證 7.趙莉獲杰出員工獎,發(fā)放獎金4000元,以現(xiàn)金支付。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,是付款憑證?
1.某行政單位2x22年 3 月份發(fā)生下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(假設(shè)考慮相關(guān)稅費);(1)2x22年3月初,某行政單位開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金2000元作為備用金。(2)2x22年3月12日,某行政單位工作人員李麗出差,預(yù)借差旅費1000元,以現(xiàn)金支付。(3)222年3月16日,某行政單位工作人員李麗出差回來報銷差旅費850元,退回現(xiàn)金150元。(4)2x22年3月18 日,某行政單位采用授權(quán)支付方式購買辦公用品,共計3000元,直接交付使用。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。(12分)
答: 尊敬的學(xué)員您好!參考一下 1借,庫存現(xiàn)金2000 貸,銀行存款2000 2借:暫付款——吳李麗1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 3借:經(jīng)費支出——基本支出 850 庫存現(xiàn)金 150 貸:暫付款——李麗1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到出差人員預(yù)借差旅費剩余款項1000元,編制會計分錄
答: 收到出差人員預(yù)借差旅費剩余款項1000元,編制會計分錄
辦公室張明預(yù)借差旅費2000,以現(xiàn)金支付,回來后報銷差旅費1700,退回多余現(xiàn)金300元。會計分錄怎么做
三經(jīng)理王小華出差報銷差旅費856元,以現(xiàn)金56元補付其原借不足部分(原已預(yù)借差旅費)作會計分錄
1.19日,職工小孫預(yù)借差旅費900元,以現(xiàn)金支付。2.28日,小孫出差回來,報銷差旅費1500元,余款以現(xiàn)金支付。請問這兩題的會計分錄怎么寫?憑證怎么開怎么寫?


薛薛老師 解答
2023-06-19 16:12