
公司為一般納稅人,購入辦公用品,取得專票,分錄為 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,稅金如何更正,通過應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅
答: 改正分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅負(fù)數(shù)金額
老師,一般納稅人,購稅控盤,本月抵了增值稅,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅貸管理費(fèi)用,可有其它分錄了,這個(gè)與轉(zhuǎn)出未交增值稅可有關(guān)系
答: 你好,抵扣分錄為,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司是一般納稅人,增值稅不用計(jì)提,做帳,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,繳納,借,應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,貸,銀存,這樣做,對(duì)嗎
答: 是的。。。。。。。。。。


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2021-11-03 14:37
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2021-11-03 14:40
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2021-11-03 15:40