
接近年底匯算清繳,總發(fā)現(xiàn)重復(fù)記帳了,銀行支付16年12月份房租1170元,會(huì)計(jì)分錄為:借;管理費(fèi)用租金1170貸:銀行存款1170這個(gè)在12月份已做賬,但在1月份收到開(kāi)來(lái)增值稅專(zhuān)用的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是否是 借;應(yīng)付賬款1000應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅170貸;管理費(fèi)用-租金 1170 可以這樣做帳嗎?
答: 按照合同租賃期確認(rèn)租金費(fèi)用,如果在12月還沒(méi)開(kāi)始起租 也沒(méi)收到發(fā)票 你可以計(jì)入預(yù)付賬款 在本月收到發(fā)票的時(shí)候 開(kāi)始攤銷(xiāo) 因?yàn)槟惆l(fā)票是本年的 已經(jīng)跨年了 在匯算的時(shí)候是不能扣除的
老師,公司繳納稅控維護(hù)費(fèi)做會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,抵稅時(shí)再做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用,對(duì)嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳完需要交所得稅,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做分錄借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:銀行存款嗎
答: 可以的,可以這么做的。

