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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-07 09:46

這個(gè)正常進(jìn)行賬務(wù)處理,能夠在稅務(wù)局代開發(fā)票的盡量代開發(fā)票,不能代開發(fā)票的,只能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理。不用做匯算清繳的賬務(wù)處理

木棉花 追問

2019-09-07 09:48

你好!我怎么做會(huì)計(jì)分錄

江老師 解答

2019-09-07 09:52

你的兩筆分錄是對(duì)的。

木棉花 追問

2019-09-07 09:54

老師兩比分錄怎么做,我是個(gè)小白沒有遇到這樣的工作

木棉花 追問

2019-09-07 09:54

您能教教我嗎?

江老師 解答

2019-09-07 10:00

一、付款時(shí)
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
二、沒有發(fā)票回來,需要沖平應(yīng)付賬款時(shí)
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款

木棉花 追問

2019-09-07 10:01

好的謝謝老師

江老師 解答

2019-09-07 10:02

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這個(gè)正常進(jìn)行賬務(wù)處理,能夠在稅務(wù)局代開發(fā)票的盡量代開發(fā)票,不能代開發(fā)票的,只能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理。不用做匯算清繳的賬務(wù)處理
2019-09-07 09:46:05
你好,學(xué)員,這個(gè)22萬納稅調(diào)增
2022-05-12 09:35:32
這個(gè)你直接在你的會(huì)計(jì)利潤上做調(diào)整就可以了,可以通過以前年度損益調(diào)整,也可以直接調(diào)減管理費(fèi)用
2020-04-21 22:58:38
是的,就是這個(gè)差別的
2021-05-11 08:37:19
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對(duì)的
2022-07-07 10:03:28
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