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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-16 12:09

這三個應(yīng)該是應(yīng)付賬款我用成應(yīng)付職工薪酬了,然后剛剛一個老師交我的我不明白紅字沖,在快帳里怎樣做,

追問

2017-01-16 12:11

都需要調(diào)整

鄒老師 解答

2017-01-16 12:07

你好,是錯誤的是  借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付賬款 
正確的是  借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 
然后做調(diào)整分錄嗎

鄒老師 解答

2017-01-16 12:11

是上面我說的哪種情況需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2017-01-16 12:12

你好,調(diào)整思路是把原來錯誤的沖回,然后做一筆正確的 
或者就一筆做個綜合調(diào)整分錄

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你好,是錯誤的是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付賬款 正確的是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 然后做調(diào)整分錄嗎
2017-01-16 12:07:19
你好,是不是明細科目使用有誤啊
2017-06-21 10:21:50
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
應(yīng)付職工核算不準確 按工資為基數(shù)交的各項稅費也不準確
2020-06-04 12:40:42
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
2019-05-22 14:15:50
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