
老師,我們公司先付1萬買肥料,后面政府撥回8000塊錢項目補助,會計分錄這樣對不對:購進肥料:借:專項應付款 1萬 貸:銀行存款 1萬政府撥款:借:銀行存款 8000 貸:專項應付款 8000結轉(zhuǎn)專項應付款:借:庫存商品 2000 貸:專項應付款2000
答: 您好,可以這樣處理的。
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,付款給供應商做借應付賬款貸銀行存款,收到貨物做入庫,借庫存商品貸??收到發(fā)票會計分錄??怎么做
答: 你好,收到貨物發(fā)票沒到:借庫存商品(不含稅金額)貸應付賬款(暫估) 發(fā)發(fā)票到了先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票借庫存商品 借應交稅費(進項)貸應付賬款


娜--微會計 追問
2017-01-14 20:22
娜--微會計 追問
2017-01-14 20:44
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 19:55
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 20:03
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 20:26
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 20:48