
老師,我想請教你一個問題哦:11.30我去稅務(wù)局代開了一張銷項負數(shù)發(fā)票,11月做賬時我沒有做進去,當時稅局人說要元月份申報后才能申請退稅,那么,我現(xiàn)在做12月份賬本時應(yīng)該怎么處理呢?還是說不要處理
答: 您好,可以把交的稅,記入其他應(yīng)收款中。其他是平的。
上個月去稅務(wù)局代開的銷項負數(shù)發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在要怎么辦?
答: 你好1這個你要問當?shù)囟惥至恕?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模公司5月份在稅務(wù)局代開了專票,因發(fā)票內(nèi)容錯誤,6月份去稅務(wù)局代開了銷項負數(shù)發(fā)票,如果7月份要做退稅,這張負數(shù)發(fā)票6月份要錄入憑證嗎?
答: 6月份增值稅申報表是否要填寫這份代開銷項負數(shù)發(fā)票?