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Lu麗容
于2017-01-13 14:13 發(fā)布 ??775次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-13 14:31
應該稅金一增值稅一(轉(zhuǎn)出未交稅金)余額在貸方負數(shù)是對的嗎?那這個余額不是一直是負數(shù)這樣掛著嗎?
Lu麗容 追問
2017-01-13 14:33
好的,謝謝您
鄒老師 解答
2017-01-13 14:16
你好,就是這樣的,沒有錯 本來就是在貸方的
2017-01-13 14:32
你好,是的,掛賬也是正確的
2017-01-13 14:34
不客氣,祝你學習愉快,工作順利。
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計提2016年12月份的增值稅分錄是不是做錯了,怎么余額是負數(shù)呢?
答: 你好,就是這樣的,沒有錯 本來就是在貸方的
當期應交增值稅的余額為負數(shù),會計分錄是什么樣?
答: 你好,不需要做分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費-應交增值稅余額貸方負數(shù),如何做分錄?
答: 你好 為什么是貸方負數(shù) 什么原因 ?
老師,增值稅本月進項9971.31本月銷項1269.78以往的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額貸方負數(shù)37896.75減免稅額余額貸方負數(shù)280,是啥意思,分錄怎么做?
討論
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 需要提前計提嗎?為什么會計分錄顯示是負數(shù)呢?
科目余額表未交增值稅和留抵稅額為貸方負數(shù),我需要做怎樣的會計分錄調(diào)整
應交增值稅科目余額為負數(shù),還需要計提營業(yè)稅金及附加嗎?
以前會計沒有計提增值稅及附加稅,導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中,應交稅費科目余額是負數(shù)?請問如何做分錄調(diào)整?請老師寫下分錄,(每個月正常交稅,應交稅費除當月計提金額外,應該是0)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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Lu麗容 追問
2017-01-13 14:33
鄒老師 解答
2017-01-13 14:16
鄒老師 解答
2017-01-13 14:32
鄒老師 解答
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