
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),每次月末都要做分錄嗎,不能只在申報(bào)繳納稅款的時(shí)候只做最后一次分錄嗎
答: 銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額是年末時(shí)對(duì)沖,平常不需要結(jié)轉(zhuǎn),每月末根據(jù)應(yīng)該繳納的增值稅編制如下分錄即可: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,申報(bào)系統(tǒng)實(shí)際繳納稅款比開票稅款少,差0.06怎么做分錄
答: 你好 尾差原因記營(yíng)業(yè)外收支
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅稅款繳納比申報(bào)表上多交了怎么做分錄?
答: 你好,多交了多少錢?

