
老師,你好,我想問一下,小規(guī)模納稅人計提增值稅并繳納稅金的會計分錄,借,應交稅費―應交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費―應交增值稅―已交稅金,借,應交稅費―已交增值稅―已交稅金,貸,銀存,這樣做對嗎,還是,應交稅費―應交增值稅―已交稅金,改成應交稅費―未交增值稅
答: 你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計提 發(fā)生時 計入應交稅費-應交增值稅的貸方 繳納時 計入應交稅費-應交增值稅的借方
第一次做帳,我想問一下:我平時從不計提增值稅每月交稅后直接做:借:應交稅金-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因為12月份是年末我的應交稅費科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 你好,根據(jù)增值稅應納稅額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,期末應交稅金——應交增值稅——已交稅金有余額,應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?因為我當時沒計提增值稅,就是當月申報產(chǎn)生的增值稅稅金直接計入已交稅金,所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
答: 你好,你這個就是繳納時一直做到應交稅費-已交稅金嗎

