
請(qǐng)問(wèn)老師有輔導(dǎo)期預(yù)繳的增值稅,增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表該怎么報(bào)?
答: 輔導(dǎo)期的填報(bào)跟正常期間是一樣的,輔導(dǎo)期的意思就是稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)您進(jìn)行幫助,輔導(dǎo)期稅管員有義務(wù)幫你教授的,或者直接撥12366直接語(yǔ)音幫助你操作的
予繳增值稅后在申報(bào)附加稅時(shí)申報(bào)表怎么填寫?
答: 你的增值稅抵扣附加稅跟著就抵扣,你只需要填寫你需要補(bǔ)交的增值稅為計(jì)稅依據(jù)就可以。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)表附表五附加稅申報(bào)表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
建筑業(yè)預(yù)繳,增值稅及附加稅申報(bào)表附表填的預(yù)繳金額是增值稅金額,還是增值稅和附加稅一起的金額
你好老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目,預(yù)繳了增值稅和附加稅后,增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表怎么填
發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表申報(bào)有誤,重新申報(bào),附加稅已按原來(lái)增值稅基礎(chǔ)繳費(fèi)成功了怎么辦

