請問外貿(mào)企業(yè)即有內(nèi)銷又有外銷,聽說要做內(nèi)外銷兩套應(yīng)交稅費的核算,這個是建兩個賬套還是在一個賬套里把應(yīng)交稅費分清核算?。?
水中的小鳥
于2021-10-21 11:28 發(fā)布 ??760次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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你好在一個賬里面核算就行
2021-10-21 11:28:51

內(nèi)銷外銷分別核算結(jié)轉(zhuǎn)
2017-02-11 10:13:11

你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40

第三行的分錄存在錯誤事項,你說的完全正確。
2021-03-24 14:09:16

在期末結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”科目時,具體的會計分錄如下:
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額類的科目相關(guān)發(fā)生額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額類的科目相關(guān)發(fā)生額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額、出口退稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目借貸方的差額,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目借方或貸方。
“應(yīng)交增值稅”科目每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底時必須要結(jié)平各明細(xì)科目。
2024-07-18 17:12:44
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