APP下載
Joliet
于2017-02-11 10:08 發(fā)布 ??1029次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-02-11 10:15
好的。那是不是月末有留抵的增值稅則不需要轉(zhuǎn)出?如果要交增值稅則要轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方
袁老師 解答
2017-02-11 10:13
內(nèi)銷外銷分別核算結(jié)轉(zhuǎn)
2017-02-11 10:23
是的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
又有內(nèi)銷又有外銷,月底應交稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
答: 內(nèi)銷外銷分別核算結(jié)轉(zhuǎn)
應交稅費-出口退稅和應交稅費-出口抵減內(nèi)銷,這兩個科目,月結(jié)要不要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
答: 不用,年底進行結(jié)轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
交稅費-出口退稅和應交稅費-出口抵減內(nèi)銷,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 稍等,老師寫一下列給您。
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時借:應交稅費-銷項稅 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)抵扣進項稅時借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅再結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應交稅費:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅分錄有沒有問題啊
討論
銷項大于進項。結(jié)轉(zhuǎn)進項:借應交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 1000貸應交稅費-進項稅。 1000結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借應交稅費-銷項稅。 2000貸應交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結(jié)轉(zhuǎn):借應交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅180貸:應交稅費未交增值稅
我在問答里看到以下內(nèi)容:進項稅額大于銷項稅額就這樣做分錄借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅,應交稅費——應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅,這為什么要結(jié)轉(zhuǎn),什么時候結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅時借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 100000貸:---------------進項稅額 100000結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 20000貸:-------------------轉(zhuǎn)出未交 20000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出時:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ?貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 ?
月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 。 如果進項有留底呢?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
袁老師 解答
2017-02-11 10:13
袁老師 解答
2017-02-11 10:23