
銷售材料除了交增值稅,還要交其它什么稅?
答: 你好 附加稅 印花稅 所得稅
12月購進(jìn)A材料稅額500, B材料稅額600都確得了專用發(fā)票,12月銷售A材料,B材料沒有銷售,申報(bào)12月的增值稅時(shí)B材料的稅額可以抵扣我銷售出去的增值稅不?
答: 你好,B材料的稅額可以正常抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師是這樣的,A公司既有材料銷售,又有專業(yè)分包,如果專業(yè)分包申請簡易計(jì)稅了,銷售材料進(jìn)銷項(xiàng)可以抵嗎
答: 簡易計(jì)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。


xingfu 追問
2021-10-20 18:34
郭老師 解答
2021-10-20 18:37
xingfu 追問
2021-10-20 19:08
郭老師 解答
2021-10-20 19:18