
12月購進(jìn)A材料稅額500, B材料稅額600都確得了專用發(fā)票,12月銷售A材料,B材料沒有銷售,申報(bào)12月的增值稅時(shí)B材料的稅額可以抵扣我銷售出去的增值稅不?
答: 你好,B材料的稅額可以正常抵扣。
關(guān)于增值稅進(jìn)稅抵扣問題。同一家公司建材采購和銷售。公司a材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,能抵扣 b材料銷售的銷項(xiàng)稅?
答: 好,只要允許抵扣的可以的,你看一下你這個(gè)B材料是一般項(xiàng)目的吧。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售了A材料,用購進(jìn)的B材料進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)可以嗎
答: 你好 一般納稅人取得的專票可以抵扣


sennuo 追問
2019-01-14 17:32
sennuo 追問
2019-01-14 17:34
牛老師 解答
2019-01-14 19:12