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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-19 11:01

附加稅要進行計提的啊

undefined 追問

2021-10-19 11:05

都是前面會計做的,想不通為啥要通過已交稅金

辜老師 解答

2021-10-19 11:10

是不是用錯了科目

undefined 追問

2021-10-19 13:48

不懂,何種情況下用已交稅金

辜老師 解答

2021-10-19 13:57

當月繳納當月要交的增值稅
就是
借:應交稅費—已交稅金
貸:銀行存款

undefined 追問

2021-10-19 14:01

這是建筑業(yè)預繳才會有吧。我們是小規(guī)模納稅人,又沒有代開專票,又沒有預繳,怎么會用已交稅金呢

辜老師 解答

2021-10-19 14:13

可能就是會計選錯了明細科目

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相關問題討論
附加稅要進行計提的啊
2021-10-19 11:01:03
你好 是延期繳納 這個月認證了抵扣是嗎 進項100 銷項150 上個月借應交稅費應交增值稅專出未交增值稅50 貸應交稅費未交增值稅50 這個月多認證,抵扣上個月, 進項150 銷項100 不需要做賬務處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
你好,你這個就是繳納時一直做到應交稅費-已交稅金嗎
2022-05-06 16:31:06
您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
你好,根據(jù)增值稅應納稅額結轉(zhuǎn) 期末結轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-01-12 22:53:53
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