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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-11 08:40

這個(gè)增值稅=不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

起風(fēng)了 追問

2020-08-11 08:41

與未交增值稅和預(yù)交增值稅有關(guān)系嗎

maize老師 解答

2020-08-11 08:41

這個(gè)是你 交增值稅, 你要看已交的,你直接看你 賬上未交增值稅,這個(gè)借方,對(duì)應(yīng)貸方是不是貸銀行,這個(gè)相加,或者是直接看已交稅金這個(gè)金額

maize老師 解答

2020-08-11 08:45

這個(gè)你說賬上?這個(gè)已交稅金按理是當(dāng)月繳納當(dāng)月做這個(gè),現(xiàn)在按新的財(cái)會(huì)2016.22用這個(gè)企業(yè)很少,

maize老師 解答

2020-08-11 08:46

這個(gè)只有輔導(dǎo)期會(huì)用上這個(gè),不是輔導(dǎo)期一般不要 用這個(gè),用未交增值稅,
一般交稅都是次月 繳納這個(gè),所以用未交增值稅,要是異地預(yù)繳這個(gè)用預(yù)繳增值稅了,小規(guī)模有當(dāng)月繳納當(dāng)月 但是這個(gè)小規(guī)模只使用應(yīng)交增值稅,

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這個(gè)增值稅=不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-08-11 08:40:52
你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
附加稅要進(jìn)行計(jì)提的啊
2021-10-19 11:01:03
你好,一般納稅人繳納增值稅 借:應(yīng)交稅金-增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-06-04 09:10:46
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